Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021

witregel

(Bedragen x €1.000)

Rekening 2021

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2021
Primitief

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1

Veiligheid

162

-4.146

-3.984

524

-3.786

-3.262

114

-3.419

-3.305

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

219

-5.845

-5.626

187

-10.814

-10.627

233

-10.472

-10.239

3

Economie

15.947

-13.963

1.984

3.507

-4.687

-1.180

3.468

-4.516

-1.048

4

Onderwijs

308

-4.061

-3.753

526

-4.391

-3.865

324

-4.213

-3.889

5

Sport, cultuur en recreatie

1.765

-9.675

-7.910

1.764

-10.155

-8.391

1.340

-9.397

-8.056

6

Sociaal domein

10.205

-48.238

-38.033

9.270

-48.049

-38.780

9.329

-45.399

-36.070

7

Volksgezondheid en milieu

10.628

-11.784

-1.156

10.990

-12.984

-1.994

10.322

-11.180

-858

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

4.091

-7.803

-3.712

1.950

-4.974

-3.024

1.950

-4.707

-2.758

9

Bestuur en ondersteuning

1.124

-5.477

-4.353

881

-6.173

-5.292

864

-5.783

-4.919

Subtotaal programma's

44.448

-110.992

-66.543

29.599

-106.014

-76.415

27.944

-99.086

-71.142

Alg. dekkingsmiddelen

.

88.212

200

88.411

86.829

113

86.942

82.153

113

82.266

Overhead

.

2.035

-17.340

-15.305

1.773

-17.208

-15.435

657

-15.878

-15.220

Vennootschapsbelasting

.

0

-4

-4

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

.

134.744

-128.135

6.609

118.200

-123.109

-4.909

110.753

-114.850

-4.097

Toevoegingen (-) onttrekkingen (+) aan reserves

1

Veiligheid

9

-

9

9

-

9

9

-

9

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.986

-10.930

-7.944

2.990

-5.930

-2.940

2.889

-5.808

-2.919

3

Economie

978

-3.950

-2.972

920

-846

74

-

-

-

4

Onderwijs

90

-

90

90

-

90

-

-

-

5

Sport, cultuur en recreatie

113

-181

-68

113

-16

97

99

-16

83

6

Sociaal domein

1.988

-85

1.903

2.048

-101

1.946

1.144

-

1.144

7

Volksgezondheid en milieu

196

-47

148

652

-12

640

340

-165

175

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

2.816

-645

2.171

1.224

-595

629

375

-

375

9

Bestuur en ondersteuning

13.135

-8.309

4.826

13.095

-8.223

4.872

12.200

-7.329

4.872

Subtotaal reserves

22.311

-24.148

-1.837

21.141

-15.723

5.418

17.056

-13.318

3.738

Gerealiseerd resultaat

.

157.055

-152.284

4.771

139.341

-138.832

509

127.810

-128.168

-358

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2022 11:21:45 met de export van 06/15/2022 15:17:54